審計與風(fēng)險控制部加大內(nèi)部審計整改監(jiān)督力度
發(fā)布日期:2021-04-08
為進一步提升管控能力和管控水平,通過審計整改助推企業(yè)規(guī)范化管理,加大集團內(nèi)部審計整改監(jiān)督力度,構(gòu)建長效機制。審計與風(fēng)險控制部緊緊圍繞集團“質(zhì)量提升年”的總要求,近期,將對控股公司2020年內(nèi)部審計整改落實情況開展全面核查。
此次核查主要是以下三方面內(nèi)容,一是對控股公司2020年整改完成事項,收集佐證材料確認。二是對未完成事項明確整改期限、整改責(zé)任人,制定整改措施,持續(xù)督導(dǎo),確保整改落實到位。三是要求各單位可以根據(jù)自身情況參考借鑒,做好內(nèi)部自查自糾,配合好外部督導(dǎo)檢查,不斷強化審計過程監(jiān)督,對于發(fā)現(xiàn)的問題要及時處理、及時糾偏。下一步,審計風(fēng)控部將充分發(fā)揮風(fēng)險管理與內(nèi)部審計作用,持續(xù)加大審計監(jiān)督檢查力度,為實現(xiàn)集團“十四五”高質(zhì)量發(fā)展良好開局提供有力保障。