2020年超額完成計劃 2021年推動整改落實
發布日期:2021-01-21
2020年審計與風險控制部不僅完成年初制定的內部審計計劃,還超額完成了信創達等4家和計劃外中拓信投基金等共計6家公司的內部審計工作,在審計過程中還對各單位以往年度審計整改落實情況進行了監督檢查,確保整改落實到位。
通過內部審計發現問題,到企業落實整改要求,要求各單位做到舉一反三,從源頭上封堵漏洞,加強財務管理,對企業有效防范和化解各種經營風險起到了非常重要的作用。
下一步,集團審計與風險控制部將按照集團進一步加大審計監督和責任追究要求,繼續加強內部審計組織領導,強化過程控制,嚴肅問責機制,建立整改長效機制,切實發揮內部審計的監督和警示作用,督促企業規范經營,實現企業的高質量發展。