審計風控部科學制定集團2023年度內部審計計劃
發布日期:2023-03-10
為充分發揮內部審計監督作用,實現內部審計三年全覆蓋,根據集團內部審計管理辦法規定,結合上年內部審計情況,審計風控部制定了集團2023年內部審計計劃。
2023年內部審計計劃,聚焦重點領域、重點項目,擬對7家子公司開展內部審計,審計類型包括風險管理審計、經營狀況審計、內控管理審計及專項審計。3月4日,經集團第三屆董事會第三十三次會議審議批準。
下一步,審計風控部將以審計計劃為圖標,扎實開展內部審計工作,通過強有力的內部審計監督,查漏糾錯,堵塞管理漏洞,提升經營管理水平,助力集團轉型升級、提質增效、高質量發展。
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